请问CIF成交方式下开票金额是按收汇金额还是扣除 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师低值易耗品摊销几年 问
同学,你好 低值易耗品采用分期摊销法时,摊销期限最长不得超过1年 答
公司找第三方做高新,这是合理的吗? 问
如果你们实际是有研发就合理 答
我们分公司独立核算,一年后转为非独立核算,那之前 问
不需要并入总公司的,正常继续独立做账就行 答
老师,我们在外边请的临时工劳务派遣的工资要从应 问
您好,要的,这个也是公司的员工 答

应收账款借方余额10,预收账款借方余额10,应付账款贷方余额10,预付账款借方10,资产负债表中:应收账款期末余额20,预收账款期末余额0,应付账款期末余额10,预付账款期末余额10,这么填对吗?
答: 您好,对的。
资产负债表的应收,预收,应付,预付是这样计算的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备” 预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
答: 是的,您列的勾稽关系等式是正确的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
现在要建账录入期初余额,上月预付账款期末余额在借方5000,可以录入应收账款借方余额5000吗
答: 直接建议期初建账时不要变动科目,因为这样会导致资产负债表的期初数据变化。






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会计学堂林老师 解答
2015-09-30 10:32