请问我税盘统计的收入是807881.26,账面上比他少了6400.24.这个数是放在管理费用中了,是代收代缴的,之前水电公司把票开给我们公司,现在业主要求我们收这个费用得开票给他们,之前是分录借,银行存款,贷,其他应付款,现在把票开了,就是借,管理费用,贷,其他应付款,现在账面和税盘不一致,
朝歌晚酒
于2019-09-03 16:39 发布 780次浏览
- 送心意
冯慧老师
职称: 中级会计师
2019-09-03 17:35
您好,水电费开了发票,你们账上是要做其他业务收入和销项税的
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同学你好
你的问题是什么
2022-11-03 13:02:47

您好,因为这个是计提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33

同学,可以这样做的。
2021-10-13 00:43:09

你好,汇算清缴的时候调增了吗?如果调增了的情况下,借其他应收款贷利润分配。
2021-06-29 10:16:13

计提借管理费用-工资/社保(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
其他应付款法人
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷其他应付款法人
2020-07-27 18:54:14
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2019-09-03 17:39