你好,我第二季度申报增值税不超过30万,做账也是免增值税,但是后来到前台补申报了专票数,在第三季度补扣了300多,分录该如何做?谢谢
灵巧的咖啡豆
于2019-09-03 09:13 发布 793次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-09-03 09:14
你好
借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 , 贷;银行存款
相关问题讨论

你好,不一样
按月申报的,按10万标准,季度申报的,按30万的标准
按季度申报的这个月需要申报第一季度的增值税
2019-04-09 15:42:36

确认收入时,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费–增值税
2019-04-01 22:26:01

你好
借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 , 贷;银行存款
2019-09-03 09:14:07

计入免税收入即可
2018-01-11 22:28:51

首先,你需要明确的是,增值税免征并不意味着没有税务负担,而是税务部门不再对你的销售额进行增值税的征收。在会计分录上,你应该这样做:借记“应交税费-增值税”,贷记“主营业务收入”或者“其他业务收入”,这样可以体现出你的销售收入已经包含了增值税的部分。
2023-07-24 11:35:53
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2019-09-03 09:28
邹老师 解答
2019-09-03 09:43