甲方是生产型企业,有两套设备,我们租其中一套,然后用甲的名字和客户签合同,甲开票给客户,我们付税金,然后甲收到货款扣除租金后余额转我们账上,我们交材料商开票给甲抵成本做账,但我们账上付款给材料商,那我们几方签了代付款协议那我会计分录怎么处理,借:银行存款贷:其他应收账款。借:其他应付款 贷:银行存款,可以吗?那其他应收和其他应付的二级明细写什么?
劉小刘????????
于2019-09-02 23:35 发布 930次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-09-03 08:42
通过往来款项处理,分录是对的。
明细科目设置为其单位名称。
相关问题讨论

通过往来款项处理,分录是对的。
明细科目设置为其单位名称。
2019-09-03 08:42:09

你好,通过应付账款核算的
2018-12-05 17:42:13

你好,借其他应付款贷银行存款。收到发票冲其他应付款。
2018-12-05 18:12:44

可以先做个待摊费用,收到发票后冲掉即可
2018-12-05 17:12:03

你好 先工资扣除 在缴纳给社保局 做其他应付款。 先缴纳给社保局后工资扣除做其他应收款
2020-05-27 15:17:19
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劉小刘???????? 追问
2019-09-03 08:44
陈诗晗老师 解答
2019-09-03 10:26