送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-02 20:33

您好
借:银行存款
贷:其他应付款——老板
借:管理费用——单位社保费
贷;应付职工薪酬——单位社保费
借:应付职工薪酬——单位社保费
贷:银行存款

印象 追问

2019-09-02 20:43

那其他应付款最后怎么冲减呢?

bamboo老师 解答

2019-09-02 20:45

是老板自己垫付的还是单位的对公账户支付的?

印象 追问

2019-09-02 20:45

单位对公账户

bamboo老师 解答

2019-09-02 20:48

抱歉前面已经是老板转入的 那现在这样写就好了
借:管理费用——单位社保费
贷;应付职工薪酬——单位社保费
借:应付职工薪酬——单位社保费
贷:银行存款

印象 追问

2019-09-02 20:49

好的,谢谢

bamboo老师 解答

2019-09-02 20:51

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 借:银行存款 贷:其他应付款——老板 借:管理费用——单位社保费 贷;应付职工薪酬——单位社保费 借:应付职工薪酬——单位社保费 贷:银行存款
2019-09-02 20:33:40
支付社保的时候 借,应付职工薪酬~社保费 其他应收款~个人社保 贷,其他应付款~稳岗返还资金
2020-10-09 09:40:35
你这里预算会计就是收付实现制,在实际支付的时候,按照支付金额放到对应的行政支出就行了。
2022-03-13 07:15:40
同学,你好 是可以的
2024-02-21 14:32:09
计提工资扣除返还的这些计提
2020-02-26 15:33:11
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