- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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您好,红冲发票是23年开的么,我们红冲发票记入开票月的收入负数了,利润表已经体现,汇缴按实际的利润表申报就可以了
2024-05-22 08:13:18

红冲的时候你做了账吗
做了就能抵扣多交的所得税
2019-09-02 11:35:23

同学你好
对的
这个不用的
2022-02-22 10:20:17

您好!冲的一般是今年的。
2017-03-16 11:40:04

你好
影响今年的利润
抵扣今年的利润
负数收入做到这个月
因为你的增值税今年申报
增值税销售额和所得税销售额都在这个月
2022-12-05 21:12:10
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