请问CIF成交方式下开票金额是按收汇金额还是扣除 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师低值易耗品摊销几年 问
同学,你好 低值易耗品采用分期摊销法时,摊销期限最长不得超过1年 答
公司找第三方做高新,这是合理的吗? 问
如果你们实际是有研发就合理 答
我们分公司独立核算,一年后转为非独立核算,那之前 问
不需要并入总公司的,正常继续独立做账就行 答
老师,我们在外边请的临时工劳务派遣的工资要从应 问
您好,要的,这个也是公司的员工 答
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老师,我4月给项目经理转了5万元,当时做的凭证是:借:其他应收款-某某50000贷:银行存款-某某支行50000,现在项目经理把票交回来了,4月只有26000,我该怎么处理呢?做内账
吴老师,我刚把那个凭证按你说的做了,这样做借:银行存款70万,贷:其他应收款70万,借:其他应收款70万,贷:银行存款70万,这样是其他应收款是平的,如果我后期要冲调的话,那我就冲不了!
老师您好,我想请问下,今天主任让我给对方汇了一笔购买购买茶叶钱1万5,汇款后,对方才跟单位领导说汇多了2000,这2000我已收到了,那我做凭证时是,借:银行存款 贷:其他应收款吗?谢谢
老师,总公司帮分公司付工资,怎么做凭证,然后分公司不是也要做凭证的吗,这样才会平,分公司怎么做凭证。 总公司代分公司付款的分录如下:总公司帐:借:其他应收款--分公司 贷:银行存款
老师,我们刷单不做销售,员工先借钱,刷手刷完员工转账给他,借钱:借其他应收款,贷银行存款,刷手刷单不做销售,是不是不用做凭证了,等钱到账了再做一个借银行存款,贷其他应收款,正好一进一出平了?









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