送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-08-31 10:48

您好!计入其他应付款。

弓长木卯芬 追问

2019-08-31 10:52

不管我收到往来款还是付往来款。我都计其他应付款吗

紫藤老师 解答

2019-08-31 10:52

资产负债表中的其他应收款是负数,调整到其他应付款

弓长木卯芬 追问

2019-08-31 10:55

老师。我这样看着负数来做调整。是不是不规范呀,是不是不好

紫藤老师 解答

2019-08-31 10:55

根据负数来做调整,这样处理是对的

弓长木卯芬 追问

2019-08-31 11:29

我的从这个月起就开始按老师说的处理,可以的吗

紫藤老师 解答

2019-08-31 11:30

你好,可以的,这个月起就开始处理

上传图片  
相关问题讨论
认缴制下,在股东未实际出资前,实收资本不应入账。此时资产负债表中的实收资本项目应填 0
2024-09-01 04:11:23
你好;你去看看是不是 重分类了。 其他应付款 有余额; 分类 了
2022-03-25 11:59:24
你好;   贷方是 正数还是负数金额的?   
2022-02-22 16:07:41
你好可以先归还,再续借
2022-01-05 12:16:55
你好,不正确,其他应收款期末余额是负数,需要调整到其他应付款栏次填写才是的 
2021-07-30 16:43:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...