- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-08-30 16:47
你当月有预缴,结果后面汇总的时候多交了。月份终了,将当月多交的增值税额自“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
相关问题讨论
你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
对的,是的,是这么做的。
2022-09-15 16:16:24
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
同学,你好,理解是对的
2022-06-04 17:37:29
你好,你的具体问题是什么这里
2024-03-18 11:06:41
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