企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

进项票我们公司已经认证,对方却作废了发票,我们公司应该怎样处理?怎样做账?
答: 您好 借:应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 然后申报的时候填附表二 做进项税额转出处理
有一张进项票我们公司已认证,但对方却作废了这张发票,并且对方把二三联都要走了,请问我们应该如何做账
答: 您好,你需要在申报的时候进项税额转出处理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司现在进项票有几张这个月不认证,那我做账的话,这几张发票是不是还是正常做账啊
答: 你好,是发票今后也不会认证抵扣,还是暂时不认证,今后会认证抵扣呢


敏敏 追问
2019-08-30 14:19
bamboo老师 解答
2019-08-30 14:20
敏敏 追问
2019-08-30 14:21
bamboo老师 解答
2019-08-30 14:22
敏敏 追问
2019-08-30 14:22
bamboo老师 解答
2019-08-30 14:24