送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-08-30 11:11

1、是的,开票税率就显示”免税的“
2、申报的时候也是填入免税销售栏次。

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相关问题讨论
增值税免税企业开具增值税普通发票时误将税率开为17%,发票产生税额,但本月抄税后才发现,已不能作废,增值税将如何申报?发票如何处理?能否按免税申报,发票下月红字冲回?.
2017-07-02 18:24:48
您好同学 我们有一个免税申报的格次在11行里,您填那里就可以了、。
2019-07-12 15:31:18
你好!填入本期免税销售额。
2019-07-12 14:26:36
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
当然可以,只需要您在申报时重新加上未勾选的增值税发票,并在“增值税发票”选项中勾选“采用未勾选发票”,即可完成更正申报和增加增值税发票勾选。
2023-03-10 18:21:42
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