老师,请问一下,比如我们是代收电费,然后我们收别人是100元。然后我们代缴,包括我们的电费是200元,但是我们取得的是增值税专用发票,我们应该怎么做分录吖,在代收电费时。和缴纳电费时
847456771
于2019-08-30 09:01 发布 1380次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-30 09:22
你们是代收代付的不是转售是吗
借其他应收款,管理费用100,进项贷银存
把不是你单位用的转出
借其他应收款贷进项转出
借银存贷其他应收款
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2019-10-11 17:21:40

同学,你好
借:管理费用
贷:应付账款
2023-03-12 18:47:08

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2023-10-18 14:00:08

同学你好
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贷,银行存款
月末再计提;
2021-04-15 12:45:30

您好!
进口增值税进成本,进口运费也进成本。
借:原材料 增值税进项税;贷:应付账款-外币(供货方)-应付账款-外币(运输方)。
2020-06-15 14:31:52
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