老师,请问一下,比如我们是代收电费,然后我们收别人是100元。然后我们代缴,包括我们的电费是200元,但是我们取得的是增值税专用发票,我们应该怎么做分录吖,在代收电费时。和缴纳电费时
847456771
于2019-08-30 09:01 发布 1346次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-30 09:22
你们是代收代付的不是转售是吗
借其他应收款,管理费用100,进项贷银存
把不是你单位用的转出
借其他应收款贷进项转出
借银存贷其他应收款
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同学,你好
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借制造费用进项税额,贷银行存款。
2023-10-18 14:00:08

你好 借 管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款
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不是 就是公司办的油卡预存了5000元,员工自己车直接从公司办的油卡加油
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