老师你好,那个申报表上面的抵扣未抵扣的偏多,当时那个多,现在就是已经认证了的,肯定是有发票的,只是那个发票没有找到。然后呢,又没有做,又不知道是哪几张票,没有坐,一直都找不出来,也找不到。而且存根的清单也不是很全,我的意思就是说把那个申报表每个月不是要申报增值税吗,把申报表上面。就说多的做进项转出。我总不能说把帐上随便把那个税给补上去,跟踪目标一致吧,那我票都没有,凭什么依据补呢,那做多少承担不了。
学徒
于2019-08-29 17:56 发布 569次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35

同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57

现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28

你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
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