老师你好,那个申报表上面的抵扣未抵扣的偏多,当时那个多,现在就是已经认证了的,肯定是有发票的,只是那个发票没有找到。然后呢,又没有做,又不知道是哪几张票,没有坐,一直都找不出来,也找不到。而且存根的清单也不是很全,我的意思就是说把那个申报表每个月不是要申报增值税吗,把申报表上面。就说多的做进项转出。我总不能说把帐上随便把那个税给补上去,跟踪目标一致吧,那我票都没有,凭什么依据补呢,那做多少承担不了。
学徒
于2019-08-29 17:56 发布 581次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
相关问题讨论

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35

同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57

你好,增值税免税的发票上没有税额,就按增值税开票金额申报收入
2021-01-13 09:55:25

你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息