送心意

益馨

职称高级会计师

2016-02-26 20:04

业务显示是购入需要安装的设备 增值税专用发票上价款是80000  增值税额为13600  运费为2000    正确答案为借方 固定资产817800   应交税费13820 这什么情况怎么计算的

娟子 追问

2016-02-26 20:13

建设厂房购买一批工程物资价款500000   增值税额85000  款项用银行存款支付  我写的分录把工程物资和增值税分开了 怎么会显示错误

益馨 解答

2016-02-26 19:47

不交税,如果是增值税专票可以抵税

益馨 解答

2016-02-26 22:01

固定资产81780=80000+2000*(1-11%)   运费抵扣2000*11%

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相关问题讨论
不交税,如果是增值税专票可以抵税
2016-02-26 19:47:52
买设备运费是做设备的成本,要是买东西运费就做你们这个东西成本里面。
2018-11-20 16:39:33
外账没有发票是不能计入的
2015-12-10 11:22:47
你好 运费 和机器 一起记固定资产
2020-04-24 13:23:29
购入设备属于购入固定资产: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款/应付票据… 借:固定资产 (设备价款+相关税费[这里指关税等不能抵扣的税费,不包括增值税]+运输费用+包装费+装卸费+保险费+人工服务费等){这些均计入“固定资产”,构成固定资产的成本,入账价值,} 应交税费-应交增值税(进项税额) (属于一般纳税人的,增值税可以抵扣,要单独列之,若为小规模纳税人,则增值税也要计入固定资产中,不可单独列出) 贷:银行存款/应付账款/应付票据…(以何种方式付款,选择何种相应科目。)
2015-11-14 14:39:02
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精选问题
  • (行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做

    您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录

  • 公司有盈利一定要提法定盈公积吗

    是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用

  • 12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未

    你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得

  • 老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚

    同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用

  • 老师,请问我这个如何做会计分录呢

    如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00

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