送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-08-29 10:17

借单位管理费
贷 应付职工薪酬
借 应付职工薪酬

贷财政补助收入
借事业支出
贷财政补助预算收入

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相关问题讨论
你好,是计提了工资支付吗
2022-10-26 20:03:51
学员你好,分录如下 借:应付职工薪酬2875 贷:其他应付款/其他应收款485.31 其他应收款(欠款)/营业外收入(罚款)200 应交税费-个人所得税30 银行存款2875-485.31-200-30=2159.69
2021-10-25 22:20:47
你好,取现是单独的分录,和你应发多少工资两回事,借:库存现金 贷:银行存款
2020-05-15 14:33:39
这个是在计提工资的时候,就按扣除后的工资计提
2019-10-21 15:15:38
你们是什么单位?人力资源?
2019-07-03 16:31:13
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