- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,是计提了工资支付吗
2022-10-26 20:03:51

学员你好,分录如下
借:应付职工薪酬2875
贷:其他应付款/其他应收款485.31
其他应收款(欠款)/营业外收入(罚款)200
应交税费-个人所得税30
银行存款2875-485.31-200-30=2159.69
2021-10-25 22:20:47

你好,取现是单独的分录,和你应发多少工资两回事,借:库存现金 贷:银行存款
2020-05-15 14:33:39

这个是在计提工资的时候,就按扣除后的工资计提
2019-10-21 15:15:38

你们是什么单位?人力资源?
2019-07-03 16:31:13
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