送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-08-29 10:46

预交税费时,借:应交税费-预缴增值税,贷:银行存款。月末结转未交增值税,借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-预交增值税

朱晓盼~郑州 追问

2019-08-29 17:00

那老师我们开票开了100万我这要怎么入账

董老师 解答

2019-08-29 17:05

你拍照那里确认收入做的是对的,我只是补充了你预交税费的做账部分

朱晓盼~郑州 追问

2019-08-29 17:19

老师我们不是异地经营吗需要进行预缴增值税、附加税         我做了几笔分录老师你帮我看一下我做的对吗?  进行预缴税费时:  借:应交税费-预缴增值税  29126     应交税费-附加税2913          贷:银行存款           开票时: 借:应收账款  100万       贷:主营业务收入       应交税费-应交增值税-销项税额        计提附加税: 借:税金及附加 2913       贷:应交税费-附加税、地方教育附加、2913        缴纳时:借:应交税费-附加税      2913      贷:银行存款

董老师 解答

2019-08-29 17:26

对的,你这么做是对的。

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相关问题讨论
按照劳务公司的账务处理
2017-02-14 20:02:53
你好,如果纯劳务,一般纳纳税人可以采用简易计税,征收率3%,必须留存好清包工合同。否则之后税务局查到,没有留存合同,会按照一般计税方法补税的。
2019-09-26 14:51:05
预交税费时,借:应交税费-预缴增值税,贷:银行存款。月末结转未交增值税,借:应交税费-未交增值税,贷:应交税费-预交增值税
2019-08-29 10:46:22
你好,具体是什么业务
2017-06-05 15:04:34
借:工程施工等   应交税费——应交增值税   贷:银行存款(或应付账款等)
2019-04-23 17:36:37
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