送心意

玲老师

职称会计师

2019-08-29 09:33

可以  红冲当期的收入 报销按正负相加的收入申报 当期没有收入最好先不要红冲 收入冲完是负数要麻烦

世界和平997 追问

2019-08-29 09:36

老师,我们开完红冲发票马上会开具一张金额高于红冲的发票,这样的话新开的发票是不是算是收入?

玲老师 解答

2019-08-29 09:36

我查是这个编码 
税收分类编码:

304080101

税收分类名称:

物业管理服务
开票商品名称:

*企业管理服务*物业费

世界和平997 追问

2019-08-29 09:37

老师,我们开完红冲发票马上会开具一张金额高于红冲的发票,这样的话新开的发票是不是算是收入?

玲老师 解答

2019-08-29 09:38

是的 是收入  记在当期的收入里

世界和平997 追问

2019-08-29 09:40

老师,那么上个月已经按照开票金额缴纳过印花税了,这个月红冲之后新开具的发票金额应该怎么缴纳印花税,是按照全部金额再次缴纳,还是只缴纳高出来的那部分

玲老师 解答

2019-08-29 09:41

印花税按新的合同金额交 全额

世界和平997 追问

2019-08-29 09:42

如果不签订合同的情况下,我们每次都针对的是购进和销出的价格缴纳印花税,这样的话,我这次还按照本次开票价的实际金额全部缴纳吗?

玲老师 解答

2019-08-29 09:47

按照本次开票价的实际金额全部缴纳

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