老师,今天遇到一个问题,专管员打电话让预缴些税款,改一下7月份增值税申报表,实际我单位7月的增值税申报表留底税有13.8万元呢。专管员让改一下申报表交5万元增值税,我得怎么改增值税申报表呢

A000@清雅@
于2019-08-28 21:41 发布 994次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-08-29 00:34
你之前留抵你不抵扣
直接缴纳一点税处理
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你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
这个需要去大厅更正申报
2018-08-30 20:16:11
你好,普通发票在第十栏里面填写销售额就可以的,不需要缴纳税款的。
2022-04-15 21:35:20
同学,您好
期初未交税额 是你上期应交而未交的金额。通常系统自动带出
本期缴纳上期应纳税额 是你3月份银行扣款了2月份的增值税金额。有的是自动生成,有的是自己填写
期末未交税额, 是系统自动生成的。=25+34-30
2022-04-01 15:08:42
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A000@清雅@ 追问
2019-08-29 05:41
陈诗晗老师 解答
2019-08-29 10:24