送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-26 17:47

你好,如果有发生相应支出,没有取得发票,是可以做暂估处理的

糟糕的裙子 追问

2019-08-26 17:50

老师,您好!2018年暂估成本的时候分录做了;借:主营业务成本  贷:应付账款    到了2019年一月收到发票应该怎么做账?

糟糕的裙子 追问

2019-08-26 17:52

我们是小规模,收到发票开的内容是:信息服务费。

邹老师 解答

2019-08-26 17:57

你好
红冲,借;应付账款——暂估,贷;以前年度损益调整——主营业务成本
然后根据发票
借;以前年度损益调整——主营业务成本,贷;应付账款等科目

糟糕的裙子 追问

2019-08-26 18:02

知道了。谢谢老师

邹老师 解答

2019-08-26 18:03

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好!这个是按人工和材料等花费来结转。
2018-08-01 11:52:43
尊敬的学员您好!这个还是需要根据企业本身实际情况来制定,看是销售额还是利润为基数计算。你参考一下图片哈。 至于如何确定提成,也可以根据公司规定,比如财务制度。
2023-06-08 23:59:51
你好;   主要是什么方面的服务业 ;才好判断的  
2023-09-04 15:49:19
你好,服务业的成本主要是相关服务人员的工资
2020-10-19 16:14:29
你好,如果有发生相应支出,没有取得发票,是可以做暂估处理的
2019-08-26 17:47:48
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