5月购买税盘,借管理费用480.贷银行存款480,5月无销项,那到5月末管理费用480结转到本年利润里吗?()如果结转到本年利润,6月有销项后480全额抵免分录怎么做?
愉快的冰棍
于2019-08-24 22:48 发布 1141次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
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你好,要这样结算,借应交税费--应交增值税(减免税)480,贷管理费用480
2019-08-24 22:49:22

借;税金及附加 贷;应交税费
借;应交税费 贷;银行存款
2017-08-14 09:24:06

你好,可以是先做之前一笔相同分录(金额负数),然后再做一笔正确的分录
2024-03-26 18:43:50

是的,就是这样操作的
2023-07-06 15:42:28

你好,员工报销借款时:借:其他应收款--XX
贷:银行存款
报销时:借:管理费用、销售费用(根据情况)
贷:其他应收款-XX
结转,借:本年利润 贷:管理费用
如果员工没有借款直接报销
借:管理费用 贷银行存款,
结转,借:本年利润 贷:管理费用
2019-03-15 18:08:13
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