送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-08-24 22:49

你好,要这样结算,借应交税费--应交增值税(减免税)480,贷管理费用480

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相关问题讨论
你好,要这样结算,借应交税费--应交增值税(减免税)480,贷管理费用480
2019-08-24 22:49:22
借;税金及附加 贷;应交税费 借;应交税费 贷;银行存款
2017-08-14 09:24:06
你好,可以是先做之前一笔相同分录(金额负数),然后再做一笔正确的分录
2024-03-26 18:43:50
是的,就是这样操作的
2023-07-06 15:42:28
你好,员工报销借款时:借:其他应收款--XX 贷:银行存款 报销时:借:管理费用、销售费用(根据情况) 贷:其他应收款-XX 结转,借:本年利润 贷:管理费用 如果员工没有借款直接报销 借:管理费用 贷银行存款, 结转,借:本年利润 贷:管理费用
2019-03-15 18:08:13
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