老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

关于研发费加计扣除,研发人员工资薪金的问题老师,我们情况是这样的:公司刚成立,申请的高新技术企业。研发人员大概是4-5个人,一共有4个项目,这几个人都会涉及做这四个项目。不知道他们的薪资和社保在这几个项目上怎么分配?
答: 你好同学 工资上都算你公司的,分配上我建议是一个人分一个项目,这样会计省事。
不是高新技术企业,可以自行设置研发辅助账进行加计扣除吗?
答: 你好 要符合规定才可以 比三新企业也可以加计扣除
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们公司是高新技术企业,要做加计扣除是在什么时候做呢?怎么做呢
答: 一般是企业所得税汇算清缴时候加计扣除


大名鼎鼎 追问
2019-08-23 21:42
大名鼎鼎 追问
2019-08-23 21:46
何江何老师 解答
2019-08-23 21:49
大名鼎鼎 追问
2019-08-23 21:52
何江何老师 解答
2019-08-23 22:06