送心意

苳苳老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师

2019-08-23 14:21

你好!正确的分录
取得发票的时候
借:管理费用-招待费   2830.19
       应交税费-应交增值税(进项税额)169.81
      贷:其他应付款-     3000   
不能抵扣的时候
借:管理费用-招待费169.81
      贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 169.81

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相关问题讨论
你好,是出差过程中发生招待客户的支出?
2019-01-24 13:47:58
你好 记 招待费里面 
2021-09-01 11:26:42
你好,计入业务招待费用。
2019-11-04 17:14:53
你好!计入差旅费里面,你可以设置3级科目
2017-08-08 10:23:04
你好,分别计入差旅费,业务招待费
2016-11-29 15:32:43
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