老师们,我想问道题,公司收到了一张专票,价税金额是3000元,公司在大连,发票是大连酒店开的,不能做差旅费,只能做业务招待费,我的分录做的对吗?麻烦老师能帮忙指导一下吗?
纯真的大地
于2019-08-23 14:14 发布 767次浏览

- 送心意
苳苳老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2019-08-23 14:21
你好!正确的分录
取得发票的时候
借:管理费用-招待费 2830.19
应交税费-应交增值税(进项税额)169.81
贷:其他应付款- 3000
不能抵扣的时候
借:管理费用-招待费169.81
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 169.81
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你好
记 招待费里面
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你好,计入业务招待费用。
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你好!计入差旅费里面,你可以设置3级科目
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你好,分别计入差旅费,业务招待费
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