老师 我五月的账之前挂其他应收款一笔数原以为厂家是可以核销的 这个月收到核销的钱实际没有那笔数的 也就是我们自垫的 把这笔数我怎么做?转入做费用吗 平时像这种自垫的费用我们是入费用的
柠檬
于2019-08-22 11:49 发布 746次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-08-22 11:50
那你就入费用里面,但是你得有发票
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你好,这个先是做借款,再报销
2020-06-05 17:34:16

你好。金额不大的可以做现金。也就是提现金出来,然后现金支付。
2021-09-30 10:56:22

你好 是单独的公司之间的往来 挂其他应收款
2020-06-23 09:12:41

您好!你是其他应付款吧。直接做营业外收支
2017-12-29 10:38:44

你好,你搞混了,代垫的费用,借:其他应收款 贷:现金或银行存款
2016-10-25 14:48:05
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柠檬 追问
2019-08-22 11:51
朴老师 解答
2019-08-22 13:54