- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好!一般是公式设置的问题。
2017-05-22 17:24:25

看科目余额表当月的发生数
2016-02-23 13:39:40

修改凭证,从管理费用——办公费的借方-480元结转走处理。这样数据才能保持一致,直接反结账反审核后修改凭证
2019-04-26 10:16:34

你好 可以看一下明细找一下原因
2020-04-13 12:42:54

同学你好,你没有科目余额表,你怎么可能进行三月份的初始化?比如说应收账款这个科目,应收账款科目下面是有很多往来的,你往来都不录进去,你的应收账款只知道总数有什么用呢?
2022-05-22 19:46:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息