您好:去年稽查的时候 我们有一笔305200的发票说是虚开,当时我们预付的这笔款,然后收到发票 我们正常做借材料,进项税 贷预付,平账了 补税的时候 我们之间做的借:以前年度损益调整 税额的那部分 材料那个地方 我们没处理,现在总部让我们把这笔分录补齐,不太会处理了

多情的蜗牛
于2019-08-21 15:31 发布 894次浏览
- 送心意
点~玲老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,这个是允许的
2022-01-05 12:33:07
学员您好,您的问题具体是什么?
2023-12-20 17:07:02
你好,具体的是什么业务的?
2022-03-25 10:20:36
可以的,当时你的分录是怎么做的?涉及到损益类的科目可以用1000年度损益调整来做。
2022-02-16 12:22:57
同学,如果发现错误,如果是牵扯到费用和收入科目就要用以前年度损益调整,如果是是资产负债科目你就直接做正常的调整分录就可以了。
2022-03-15 16:20:53
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