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常拾
于2019-08-21 09:31 发布 2108次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-08-21 09:34
你好,需要把之前的红冲,然后根据发票做购进分录
常拾 追问
2019-08-21 09:41
老师,可是我是二月份的,已经结账了,三月没冲掉重新左右,只有一张发票是这个情况,请问可以将就吗
邹老师 解答
2019-08-21 09:46
你好,不影响2月份的账务处理,只需要在3月份把2月份分录冲销,然后根据发票做购进分录就是了
2019-08-21 09:50
我三月没有入账,现在三月的已经结账了的,也就是把二月的冲掉,现在是八月,我直接做在八月就可以是吧老师
2019-08-21 10:00
你好,是的,在8月份做相应账务处理就是了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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常拾 追问
2019-08-21 09:41
邹老师 解答
2019-08-21 09:46
常拾 追问
2019-08-21 09:50
邹老师 解答
2019-08-21 10:00