我是出纳,我们单位有找研发团队研发,对方给我们开了很多专票,按上面金额一次性付给对方,这个支付凭证该怎么处理呢?
Mia
于2019-08-19 15:57 发布 575次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-08-19 15:57
你好 你之前开票给你没付款你要挂应付账款做成本 现在一次性支付 借应付账款贷银行存款就行
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你好 你之前开票给你没付款你要挂应付账款做成本 现在一次性支付 借应付账款贷银行存款就行
2019-08-19 15:57:52

你好,很高兴为你解答
你实际有没有发生研发的支出呢
2020-06-21 19:09:32

您好!我倒是建议您把原件留在凭证里面,把复印件保留一份备查。这样不容易遗失。
2016-06-06 19:21:44

你好!你是借方填合计数。
2017-09-08 11:14:53

借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-12-21 14:49:28
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Mia 追问
2019-08-19 16:00
meizi老师 解答
2019-08-19 16:03