送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-19 15:57

你好  你之前开票给你没付款你要挂应付账款做成本 现在一次性支付 借应付账款贷银行存款就行

Mia 追问

2019-08-19 16:00

原始凭证该怎么处理呢,要把专票都订一起吗?

meizi老师 解答

2019-08-19 16:03

你好   现在一起收到的这些发票就一起来做 借研发支出-资本化或者费用化 贷应付账款 借应付账款贷银行存款  看下你这些支出符合资本化的做资本化 不符合的做费用化就行

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