送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-19 15:57

你好  你之前开票给你没付款你要挂应付账款做成本 现在一次性支付 借应付账款贷银行存款就行

Mia 追问

2019-08-19 16:00

原始凭证该怎么处理呢,要把专票都订一起吗?

meizi老师 解答

2019-08-19 16:03

你好   现在一起收到的这些发票就一起来做 借研发支出-资本化或者费用化 贷应付账款 借应付账款贷银行存款  看下你这些支出符合资本化的做资本化 不符合的做费用化就行

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相关问题讨论
你好 你之前开票给你没付款你要挂应付账款做成本 现在一次性支付 借应付账款贷银行存款就行
2019-08-19 15:57:52
你好,很高兴为你解答 你实际有没有发生研发的支出呢
2020-06-21 19:09:32
您好!我倒是建议您把原件留在凭证里面,把复印件保留一份备查。这样不容易遗失。
2016-06-06 19:21:44
你好!你是借方填合计数。
2017-09-08 11:14:53
借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-12-21 14:49:28
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