支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

老师,一家公司A把在某股份公司的股权,在这家注册资本认缴金额50万,以52万的价格转让给公司B,公司B的会计分录怎么做
答: 学员你好,B公司计入长期股权投资52万,并减少银行存款
吸收投资7500000,其中3500000用于注册资本,怎么做会计分录?
答: 借:银行存款 7500000 贷:实收资本 3500000 资本公积 4000000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我想问下关于股东退股的会计分录怎么做,三个股东投资,注册资本800万,现有一个股东要退出,剩两个股东,那退回的股本应该是多少呢?其他两个股东要增加投资达到800万吗
答: 你好同学,你们这个是属于减资 借:实收资本 资本公积---股本溢价 (这部分是你们股东之间讨论退股后的差额) 贷:银行存款

