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maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-08-17 14:12
计入应交税费-待认证进项税额
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计入应交税费-待认证进项税额
2019-08-17 14:12:48

你好!是的。就是这样做。
2019-02-25 10:13:56

您好
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费-待认证进项税额
2019-08-07 15:31:56

你好
1,当月不认证,月底不需要做结转分录
2,次月认证了这样做分录
借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
这个时候才需要做结转分录的
2019-08-29 11:57:54

你好,进项发票21年未认证抵扣就已经入账做的应交税费-进项税额,需要先做这个调整分录
借:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
贷:应交税费-进项税额
22年现在刚刚认证抵扣,然后做这个分录
借:应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2022-11-14 16:00:59
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孙华丽 追问
2019-08-17 14:16
maize老师 解答
2019-08-17 14:17