- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-08-17 12:02
你好,收到300的时候
借 银行存款 贷 预收账款
客户消费的时候
借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费
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同学你好
计入无形资产按月摊销计入业务活动成本
2022-02-14 17:19:49
个人中心有一个我的提问里面,或者是微信里面有一个会计问,在这里面也可以。
2022-02-18 19:06:20
您好,同学,如果是作为员工福利的话,是要进入福利费,车辆购置费计入车辆的成本。
2022-03-28 21:01:26
你好; 借应付账款贷银行存款 ; 收到车辆了吗
2022-02-09 16:37:52
学员你好,分录如下
借;固定资产
应交税费
贷;银行存款等
2022-03-25 16:20:41
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