送心意

朴老师

职称会计师

2019-08-16 10:40

收到发票了吗?收到发票了就可以计入的

追问

2019-08-17 10:17

没有;内账;7月底已经完工,现在在做6、7月份的账。我是付一笔做一笔:借:长期待摊费用 贷:银行存款,还是先做预付账款,完工后转入长期待摊费用?摊销是从8月开始摊吗?

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相关问题讨论
你好,是通过长期待摊费用 费用发生,以及之后摊销是这样做分录的
2018-08-30 21:18:34
你好,长期待摊费用这个科目还有,核算一年以上的费用。
2020-11-30 09:52:33
你好,摊销是这样做账务处理的
2018-05-02 09:37:33
您好,您这两笔业务处理是正确的 按照受益期分摊就可以。
2021-02-18 15:53:13
收到发票了吗?收到发票了就可以计入的
2019-08-16 10:40:59
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