老师麻烦问下,我们公司是北京的小规模微利企业,7月申报的第二季度企业所得税有点问题:营业收入按含税金额填写了,导致营业收入多报,但是成本远高于收入,所以无论是否正确申报营业收入,企业所得税金额都为0。我想问下,现在想要更正需要怎么操作?带着利润表和空白企业所得税申报表,公章,营业执照等资料去税务局现场更正吗?还是系统内的更正端口可以操作?
934682660
于2019-08-14 12:58 发布 801次浏览
- 送心意
小小刘老师
职称: CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-08-14 13:09
你好,如果你实在要想把数据对上,你可以先在系统内尝试下更正申报。但是由于企业所得税都是季度预缴来年汇算清缴,我觉得没有必要更正申报,只需要在下期或者本年其他季度慢慢将数据调整来与实际金额一致就可以。
相关问题讨论

这个月报税15号结束,你赶紧先季报申报吧。年报截止到5.31号完成一般也在4月左右申报,这个还早。
2019-01-09 12:30:26

你好,根据1-9月份的营业收入,营业成本,利润总额填写
你有申报成功吗
2018-10-08 15:38:53

你好!先填财务报表的.
2017-10-21 18:53:47

您好,同学,你有红冲的成本的吗?
企业所得税申报表是累积数
2021-10-29 22:20:46

你好,你有红冲的成本的吗
2020-07-14 02:47:10
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