- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,需要把之前应收账款分录补上,然后做收款分录
借;银行存款,贷;应收账款
2019-08-13 17:52:45

借;银行存款等科目 贷;其他应收款
你之前押金的账务处理是?
2017-08-15 08:40:51

你好,是销售货物款项暂时没有收到?
2018-10-22 09:52:35

你好,需要去查明差异原因,然后做相应的调整分录
2020-06-29 10:56:19

你好!你们科目设置的有问题,如果真实业务都是应收账款的话,需要把这些科目的借方余额相加。
2020-03-27 15:56:22
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