送心意

文老师

职称中级职称

2019-08-13 18:39

您好,您这已经生申报成功了的,不可以改的

喳喳 追问

2019-08-14 11:04

啊,老师,我这里数据漏填了,对出口退税会有影响吗?还是税务局只看电子税务局中的增值税申报主表?擎天里数据如果要修改该去哪改呢?

文老师 解答

2019-08-14 12:01

您具体是怎么错了,一般来说错了会有疑点信息的

喳喳 追问

2019-08-14 12:09

擎天里增值税纳税申报表项录入中销项、进项、不得抵扣、上期留抵那些数据都没有填
这些没填对出口退税会有影响吗?还是税务局只看电子税务局中的增值税申报主表?擎天里数据如果要修改该去哪改呢?

文老师 解答

2019-08-14 12:56

这个我在实际中倒是没有遇到过,您或者直接问下你们专管员,要改的话应该是需要出具说明的

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相关问题讨论
您好,先出口退税预申报,明细申报表确认收入,然后申报增值税,再根据增值税报表填写出口退税系统里的增值税数据。
2017-11-22 21:16:32
生产企业 没有先后 外贸的是要先增值税 后出口系统的
2020-08-03 11:33:54
纯出口企业填写增值税纳税申报表时,应当填写有关出口销售情况的相关信息,如出口货物或提供劳务的名称、数量、交易价格、币种等,并且要填写出口企业的税收优惠申请资料,以证明出口企业符合享受税收优惠的条件。 此外,纯出口企业在填写增值税纳税申报表时,还需要填写有关出口退税情况的相关信息,如出口货物或者提供劳务的退税金额、退税日期等,以便出口企业能够正确申报其应纳税额。 拓展:出口企业在填写增值税纳税申报表时,若发生抵扣,应当在“免税额”栏填写抵扣额,在“应纳税额”栏填写应纳税额,以便出口企业能够正确申报其应纳税额。例如:出口企业发生1000元的销售业务,免税额500元,则应纳税额为500元。
2023-03-01 18:36:45
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
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