送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-08-13 09:45

你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

眼眸  追问

2019-08-13 09:52

我们这边怎么计入其他应付款,贷:银行存款呢

紫藤老师 解答

2019-08-13 09:53

计入其他应付款,贷:银行存款,那就是往来了,需要以后冲掉的

眼眸  追问

2019-08-13 10:00

计入其他应付款是什么意思呢

紫藤老师 解答

2019-08-13 10:00

通常情况下,该科目核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项

眼眸  追问

2019-08-13 10:05

我这边单据是一张用款申请单,一张银行付款单,还有两张保险的发票,你觉得我应该如何做呢

紫藤老师 解答

2019-08-13 10:06

借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

眼眸  追问

2019-08-13 10:08

紫藤老师 解答

2019-08-13 10:09

那就是应该要交的个税

眼眸  追问

2019-08-13 10:10

那我应该要怎么做呢

紫藤老师 解答

2019-08-13 10:11

另外,意外保险不可以抵扣的借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

眼眸  追问

2019-08-13 10:24

眼眸  追问

2019-08-13 10:24

增值税专用发票哎,不可以抵扣吗?

紫藤老师 解答

2019-08-13 10:25

你好,看得不是很清楚

眼眸  追问

2019-08-13 10:27

算了,先问个其他问题,未收到房屋租金发票的时候凭证是借:其他应付款—杭州丽盈,贷:银行存款,现在发票收到了怎么做账

紫藤老师 解答

2019-08-13 10:28

你收到的时候就做一笔
借 银行存款  贷  其他业务收入

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