我公司是出口企业,最近税务增值税预警,2018.1--2019.3月期间增值税零申报,我自查了一下,这期间内销900万,出口600万。税务让写自查报告,应该怎样写?下月要交增值税?

高挑的外套
于2019-08-13 09:13 发布 625次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
按照你们的收入填写对应栏次
2022-05-17 12:42:20
你好;出口是免增值税的 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1684462694355793305&wfr=spider&for=pc电子税务局申请退税
2022-03-07 14:29:08
你好!出口退税是申报之后
2024-02-21 15:52:34
你好,对的是的,附加税打开保存一下就行。
2022-05-11 19:23:47
同学你好
1、出口退税,就填增值税纳税申报表,先填表一,填在三、免征增值税货物及劳务销售额明细,填在17栏,未开具发票的销售额,然后填表二,填第2栏认证的发票和税额,再填14栏,免税货物的税额,即可;
2、如果是外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,在子表里填出口货物的进项税,等货物出口后一部分退税,一部分做进项税额转出。
2022-09-07 14:22:32
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