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解@&姐
于2019-08-12 10:54 发布 831次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-08-12 10:55
借销项税额510贷进项税额 485应交税费-应交增值税-转出未交增值税 25 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 25贷应交税费-应交增值税-减免税额25
解@&姐 追问
2019-08-12 10:59
然后是不是还有一笔税控盘抵税的分录借:应交税费-应交增值税-减免税额 25 借:管理费用(负数)25
maize老师 解答
2019-08-12 11:03
是的,你这个只抵减25 下次再抵减再做分录
2019-08-12 11:05
借:应交税费-应交增值税-减免税额 25 借:管理费用(负数)25 这笔分录是在月初申报时做的吧,刚才你发我的那些分录都是在月底结转时做的吧
2019-08-12 11:08
都做一个月就可以
2019-08-12 11:13
是说包括税控盘抵税的那笔也可以在月底时跟增值税结转一起做吗?还有我们这税控盘抵税的,每次可以抵多少就做多少金额的抵税分录是吧
2019-08-12 11:16
包括税控盘抵税的那笔也可以在月底时跟增值税结转一起做 你月底不是可以算出来么,可以一起做就可以,每次抵减多少就做多少
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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2019-08-12 10:59
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