老师您好!请问应交税费科目余额表贷方-1608.19元,应交增值税贷方余额-1584.62,进项借方8774.99元,销项贷方9894.62,转出未交增值税借方2504.25元,减免税款200元。刚接手这个账,以上科目余额我要结平吗?我该怎么处理?
沉默的毛衣
于2019-08-11 09:56 发布 712次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
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您好
转出未交增值税这科目是月末余额在借方了
年末的时候结平
2019-05-18 15:53:52

这个都是必须做的分录
2018-04-28 16:44:25

你好,无论借方贷方都要转,如贷方余额分录是借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税,借方余额则到分录
2019-03-22 10:00:00

是的,你的理解是对的
2019-05-29 10:00:59

老师,我上年增值税没有做上面步骤的结转,今年3月份补做上面分录结平可以么
2016-03-09 16:02:09
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