老师 印花税我们一直没交。手里有纸质的。 然后 问
没有这个税种认定的就是按次申报 可以 答
你好,咨询业务招待费。业务招待费扣除比例双限额 问
对的是的对的是的,所以招待费一定是纳税调增的 答
预估收入 在电子税务局哪里申报? 问
正常 按正常收入填写申报 答
进项税1651157.82销项税157245.36请问会计分录怎 问
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1651157.82;贷:应交税费—应交增值税(进项税额)1651157.82。 2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额)157245.36;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)157245.36。 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—未交增值税)1493912.46;贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1493912.46。 答
老师,您好,小微企业,2025年3月成立,房租都未经银行转 问
汇算的时候纳税调增就行 答

请问老师,有一职工:5月工资表上工资1200元,6月申报时没申报。6月工资表上工资也是1200元,7月份申报时申报了2400元。这样申报可以吗?
答: 你好,累计算这样是可以的,不过扣除也要5000+5000
我想问一下如果职工上年月工资没有申报会有什么后果,
答: 你好,是什么没申报?社保年审吗?一般不需要单独申报职工工资的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
单位职工已经离职3个月,20年1月工资收入为零,年终奖有金额,导入扣税系统时工资表没有填写该员工金额,年终奖填写,发送申报时显示该员工未填写正常薪金所得,该怎么处理。
答: 你好 所这个职工改为正常才可以报年终奖的个税





粤公网安备 44030502000945号



淡若清风 追问
2019-08-09 10:03
庄老师 解答
2019-08-09 10:23
淡若清风 追问
2019-08-09 10:31
庄老师 解答
2019-08-09 15:50
淡若清风 追问
2019-08-09 16:36
庄老师 解答
2019-08-09 18:56