- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-08-08 17:51
你好,开发票了吗?如果开发票了的话,你正常采集销项发票,就可以的。
相关问题讨论
你好,开发票了吗?如果开发票了的话,你正常采集销项发票,就可以的。
2019-08-08 17:51:35
是的,你做内销就可以了哦
2020-03-30 10:10:32
年度增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*应税货物适用税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100%。算每月的就是月度的数据
2019-09-30 14:08:03
首先,你的进项税额是1300
退税是 出口价格*退税率
两者相比,按熟小的退
2019-09-22 12:43:52
出口是免税抵税,申报增值税时是没有销项税额的,可以退税,应退税额大于留抵税额,退税额等于留抵税额,当月留抵税额68000小于应退税额70000元,应退税额为68000,免抵税额为2000
2018-02-28 10:55:11
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文老师 解答
2019-08-08 20:33