我们公司上月付了一笔装修工程款20万,发票开了345000给我们,公司入期初数的时候,长期待摊费用有余额21万,是暂估的装修费,现在收到发票我应该怎么做账?
心若向阳
于2019-08-06 16:34 发布 1053次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-08-06 16:36
冲减之前挂账的暂估数。然后根据正确的发票金额计入长期待摊费用。
相关问题讨论

你好!对的。你这样是可以的了。
2017-07-04 15:04:32

您好,摊销的分录不对,应该是,借:管理费用-长期待摊费用摊销,4166.67,贷:长期待摊费用-装修费,4166.67
2017-04-01 17:40:13

你好,是通过长期待摊费用
费用发生,以及之后摊销是这样做分录的
2018-08-30 21:18:34

我就是搞什么时候摊销时用借:管理费用--长期待摊费摊销 贷:长期待摊费用--装修费?什么时候用借:管理费用--装修费 贷:长期待摊费用--装修费?
2018-03-20 20:54:29

你好,可以这么做的。
2021-01-07 10:21:04
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心若向阳 追问
2019-08-07 10:35