- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,这个是按费用或成本入账的
2019-08-06 14:32:17

计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2022-08-11 12:25:58

自己申报的不需要
用完税证明
2021-05-06 13:02:31

你好,直接红冲就可以了哦,发票负数多少就原分录负数冲红多少
2020-07-01 16:30:48

只将本公司部分计入费用。
2018-06-05 10:07:09
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