你好老师 我家是销售方,6月份给客户开的增值税专用发票,7月份发现发票有误,也未抵扣,7月份来换发票,开了红字信息表,但是未开红字发票,8月份可以开具这个红字发票吗?账务怎么处理?
激情的小白菜
于2019-08-06 11:23 发布 706次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-08-06 11:24
你好,可以的,直接开就行,做账的话之前的分录原分录负数冲回,然后你重新做
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您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19

您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2020-12-21 16:41:35

开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57

你好,红字发票放这月红字收入后面,信息表一块放
2018-12-19 13:10:21

红字发票不用额认证的
2018-11-13 16:33:03
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