老师好,我公司是销售公司,跟客户核对18年度应收账款,最后有一笔对不上的往来账,领导说先独立出来,等后期在做处理,先确认其他账目,请问如果先挂账,会计分录怎么做,麻烦解释详细点 谢谢
潇洒的项链
于2019-08-05 17:57 发布 1088次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-08-05 18:00
先挂账不管他,后期如果核对不出来看领导意思转到营业外
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借:应收账款
贷:主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税额)等
2018-09-12 11:09:00

你好,是做这个分录
借;其他应收款 贷;应收账款
2017-08-07 13:34:18

你好,不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的
2021-12-28 15:48:08

你好
借:信用减值损失,贷:坏账准备
借:坏账准备,贷:应收账款
2021-10-15 11:25:14

你好,借应付职工薪酬85000
应交税费个人所得税5000
贷应收账款90000
2021-07-14 12:25:23
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