送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2019-08-05 16:28

你好同学这个不允许抵扣的,同学。

吴兰青 追问

2019-08-05 16:29

我知道不能抵扣,我要怎样账务处理?会计分录怎么写?

何江何老师 解答

2019-08-05 16:33

直接全记为企业的费用
借:应付职工薪酬--福利费
贷:银行存款 
不体现 那个税

吴兰青 追问

2019-08-05 16:36

那这个专票要认证吗?

何江何老师 解答

2019-08-05 16:37

同学,这个专票不认证了,认证也不让抵的。

吴兰青 追问

2019-08-05 16:38

不认证不是要形成滞留票吗?

何江何老师 解答

2019-08-05 16:43

不会的同学,这个是正常的不认证的票。

吴兰青 追问

2019-08-05 16:44

我已经认证了怎么处理呢?

何江何老师 解答

2019-08-05 16:47

那也没事你不抵就可以了同学。

吴兰青 追问

2019-08-05 16:49

总结一下,不能抵扣的专票,可以认证也可以不认证,是这样吗老师

何江何老师 解答

2019-08-05 16:52

是这样的同学,没错的。

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相关问题讨论
请问取消原因是什么?
2020-01-13 09:28:29
同学你好 对的 二。 1. 计提时,相关会计分录如下: 借:管理费用——工会经费 贷:其他应付款——工会经费 2. 交纳时,相关会计分录如下: 借:其他应付款——工会经费 贷:库存现金或银行存款 三 收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,贷记“其他应付款—工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款—工会经费”科目,贷记“银行存款”(或现金)科目。
2022-07-04 13:15:12
你好 奖励 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-奖金 惩罚 借:银行存款 贷:营业外收入
2026-01-09 17:31:21
你好转给个人账户只能先挂往来账户 借其他应收款 贷银行
2022-04-07 06:22:10
你好,你这个是在做题吗?
2023-10-16 15:11:33
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