支付残保金怎么做账 问
计提: 借:管理费用--残保金, 贷:其他应付款-残保金, 上交时: 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款 答
购入的模具是做固定资产吗?这个不是计提折旧而是 问
购入的模具可做固定资产,则对应计提折旧 答
1月份补缴的2024年7-11的社保,公司部份的要记入1 问
直接计入1月的费用就行 答
老师,贷款还款还收到一张银行开的贷款服务的发票, 问
您好,是的,计入财务费用里面 答
老师好,我们支出一笔款项,该笔款项用于帮我们公司 问
借:管理费用---咨询费-100 贷:银行存款-106 应交税费---进项税额转出6 答

老师,分期付款购买挂车,怎么做分录呢,已收到4s店的机动车发票
答: 你好同学 借:固定资产 贷:银行存款 贷:其它应付款 这样处理。
公司昨天到买了一辆皮卡车,七万多块钱,你知道怎么做分录嘛?有开机动车发票,还要交什么税的吗?
答: 借:固定资产贷:银行存款,购置税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我们是汽车销售公司,7月31日卖了一台车,因为要贷款,所以31日我们开了机动车发票,但我们买车的公司8月2日才开的发票给我们,那这辆车的成本可以在7月结转吗,如果不结转利润感觉不真实,如果可以结转怎么做分录
答: 你七月份做暂估入库,发票到了红冲暂估,做发票的

