老师,我有一张专票5月份已经入账,进项税也认证抵扣了的,现在这张发票因为一些原因,对方公司要给我开红字发票冲回,而且要把5月份的原发票还他,款项也退回我公司了,现在我要怎么做账
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于2019-08-02 11:27 发布 1106次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好,需要销售方把红字发票的发票联及抵扣联给到购买方做账的
2019-11-15 08:16:57

同学你好,是用红字发票做账;
2020-12-30 14:36:03

借,银行存款,贷,原材料,应交税费~应交增值税~进项税转出
2019-08-02 11:29:31

对,你们开红字发票,然后用红字发票做账。
2022-04-10 14:43:00

你这个转出是根据红字信息表做,你先根据红字信息表做账,后续对方给你贴后面就可以
2019-09-18 18:35:23
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