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爱是你我
于2019-08-02 09:06 发布 2335次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-08-02 09:07
你好 你是小规模还是一般纳税人
爱是你我 追问
一般
2019-08-02 09:08
这样对吗
meizi老师 解答
2019-08-02 09:11
是的 你本期要申请抵减嘛
2019-08-02 09:12
申报就成这样了
2019-08-02 09:13
主表23行应纳税额减征额应填280吧
2019-08-02 09:19
是的 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》:需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。2、《增值税减免税申报明细表》:“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 按这个来填写
2019-08-02 09:23
这边也填吗
2019-08-02 09:28
你好 看下上面的提示 你是不是选错了
微信里点“发现”,扫一下
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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