送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-08-01 14:21

你好,冲减以前采购凭证,

娟子 追问

2019-08-01 14:37

没有任何项目,只有销售折让
具体分录?

庄老师 解答

2019-08-01 15:01

你好,用负数,借原材料,应交税费--应交增值税(进项税额),贷应付账款

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相关问题讨论
你好,冲减以前采购凭证,
2019-08-01 14:21:37
@tyfhluo:会计分录:借:应付账款 贷:主营业成本贷:应交税费一进项转出 是这样吗
2017-07-05 21:08:03
同学你好 直接根据收到的负数发票红冲就行了
2020-11-23 09:51:54
你好,收到销项负数发票 借:应付账款等科目,贷:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额)
2021-12-25 19:37:56
借:库存商品(或原材料) 负数 贷:应付账款 负数 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出) 负数
2020-03-26 08:25:51
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