送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-07-31 17:44

你好,借其他应付款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税

gwj573 追问

2019-07-31 17:46

为什么是其他应付款

庄老师 解答

2019-07-31 17:49

你好,是不是以前多付的,

gwj573 追问

2019-07-31 18:15

是的多支出的。多支付的管理费用不再通过管理费用核算,通过其他应付款核算,然后多支出的费用退回来之后再冲其他应付款是吗?

庄老师 解答

2019-07-31 21:50

你好,是的,是这样的,

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相关问题讨论
你好,可以自己记一下备查的账,方便统计
2020-03-06 09:41:40
你好,借其他应付款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税
2019-07-31 17:44:26
你好,需要有发票,费用分配表格作为原始凭证
2018-04-09 15:15:01
您好!可以。
2016-05-05 11:30:29
福利费必须通过应付职工薪酬核算,因为应付职工薪酬和他合作的内容就是工资薪金、福利费、职工教育经费当月发生的当月直接做计提,然后在做支付就可以的。 就跟你的工资是一样的,你工资账务处理是怎么做的?
2022-04-02 14:38:43
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